Saldo fattura n. 8N00352358 del 06/12/2018 - utenza n. 016113034117 1° BIM. 2019
22,04
22,04
04/02/2019 04/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura ortofrutta per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019
Saldo fattura n. 8N00041435 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 077513503454
340,00
340,00
01/03/2019 01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00354827 del 06/12/2018 - utenza N. 0775/13505947 Sede Centrale 1° BIM. 2019
182,85
182,85
04/02/2019 04/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura acqua e bevande per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019
Saldo fattura n.8N00174149 del 06/06/2019 - utenza 0775506678 Sede Centrale 4° BIM. 2019
153,39
153,39
27/06/2019 27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.31/PA del 24/10/2019 al netto iva per applicazione split payment
Saldo fattura n. 8N00104291 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775547036 Convitto Michelangelo
174,49
174,49
07/05/2019 07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.2/138 del 31/10/2019 al netto IVA per applicazione SPLIT PAYMENT
CANONE UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE HOTEL FIORE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - PROTT. N° 539 e 540 DEL 14/01/2019
28.500,00
28.500,00
14/01/2019 13/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) Aggiudicatari: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Saldo fattura n.108 del 29/06/2019 - fornitura materiale vario per piccola manutenzione Sede Centrale
93,11
93,11
05/07/2019 05/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ambrosetti Anna (00140280603) Aggiudicatari: Ambrosetti Anna (00140280603)
fornitura beni alimentari vari per esercitazioni didattiche mese Gennaio 2019
Pagamento Fattura n.176 del 09/09/2019 al netto di IVA per applicazione Split Payment - TARGHE IN PLEXGLASS 30X20 CM RETROSTAMPATE COMPLETE DI DISTANZIALI IN ALLUMINIO E MONTAGGIO
90,00
90,00
25/11/2019 25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600) Aggiudicatari: PUBBLIFIUGGI snc di Incocciati A. & Co. (01736600600)
Acconto fattura n. 8N00041950 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775506678 Sede Centrale
159,78
159,78
01/03/2019 01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00040282 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 016113034117
21,98
21,98
01/03/2019 01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.30/PA del 30/09/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT
Canone utilizzo struttura Convitto femminile dal 1°/04/2019 al 15/06/2019 - Proroga contratto prot. n. 4603 del 27/03/2019
23.750,00
14.250,00
01/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) Aggiudicatari: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Pagamento Fattura n.6/102 del 17/10/2019 al netto iva per applicazione split payment
Saldo fattura n. 8N00104995 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775533614 Sede Paliano
62,87
62,87
16/05/2019 16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 20194G00170 del 23/01/2019 - Corso formazione su Programma Annuale e Conto Consuntivo c/o IIS "A. Bragaglia" di Frosinone 23/01/2019
Saldo fattura n.20190096 del 23/04/2019 - fornitura e installazione apparecchio telefonico Ufficio DSGA
220,00
220,00
26/06/2019 26/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RIP IMPIANTI SUD (01818290601) Aggiudicatari: RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
Saldo fattura n. 8N00039863 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775547037 Linea Fax Convitto Michelangelo
70,80
70,80
01/03/2019 01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.269/E del 30/05/2019 - Noleggio n. 2 pullman viaggio istruzione Ostia Antica/Eataly A/R dell'08/05/2019
Pagamento Fattura n.2258/2019 del 27/09/2019 al netto dell'iva per applicazione split payment
1.490,13
1.490,13
25/11/2019 27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) OFFICE DEPOT (03675290286)
Pagamento Fattura n.85/2019 del 08/10/2019 al netto iva per applicazione split payment
1.200,00
1.200,00
15/11/2019 15/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
Saldo fattura n. 1191 del 07/03/2019 - Polizza assicurativa Alunni n. 31241 periodo: 23/01/2019-23/01/2020
3.789,50
3.789,50
01/04/2019 10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Saldo fattura n. 8N00104862 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775506678
149,78
149,78
07/05/2019 07/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura n. 25 coperchi scatole elettriche e n.100 staffe per Laboratorio Linguistico; n.1 rubinetto per Laboratorio Bar
Saldo fattura n. 8N00353322 del 06/12/2018 - utenza N. 0775/533614 Sede Paliano 1° BIM. 2019
64,53
64,53
04/02/2019 04/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.20194E18498 del 11/06/2019 - fornitura n. 100 registri interventi recupero (IDEI)
Pagamento Fattura n.2948/2019 del 30/11/2019 AL NETTO IVA PER APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT
602,00
602,00
03/12/2019 03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 8N00104829 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 016113034117
22,09
22,09
16/05/2019 16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 125/001 del 23/05/2019 - Intervento tecnico su banco bar (sostituzione manicotto, pulizia circuito gas e ricarica) e lavatrice (riparazione scheda)
717,37
717,37
26/06/2019 23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X) Aggiudicatari: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Saldo fattura n. 8N00104296 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 077513505947
183,43
183,43
16/05/2019 16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.33/PA del 24/10/2019 al netto IVA per applicazione Split Payment
Saldo fattura n. 8N00102954 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775547037 linea fax Convitto Michelangelo
67,65
67,65
16/05/2019 16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.EFAT/2019/0513 del 09/05/2019 - Abbonamento "Notizie della Scuola/Esperienze Amministrative" a.s. 2018/2019
Saldo fattura n. 8N00041292 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 077513505947 Sede Centrale
182,00
182,00
01/03/2019 01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Pagamento Fattura n.82/PA del 16/10/2019 al netto di applicazione SPLIT PAYMENT
276,00
276,00
29/11/2019 29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CUBA CAFE (03784321006) Aggiudicatari: CUBA CAFE (03784321006)
Saldo fattura n. 6/9 del 21/02/2019 - fornitura cornetti Progetto "La Scuola... al Bar"
Saldo fattura n.8N00174167 del 06/06/2019 - utenza 0775533614 Sede Paliano 4° BIM. 2019
65,16
65,16
27/06/2019 27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00103758 del 05/04/2019 3° BIM: 2019 utenza n. 0775504408
65,80
65,80
16/05/2019 16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 34/PA 2019 del 10/05/2019 - n.2 iscrizioni alunni Esami Cambridge PET for School sessione 7/8 giungo 2019 + n. 5 iscrizioni alunni KET for School sessione 7/8 giugno 2019
660,00
660,00
21/05/2019 21/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608) Aggiudicatari: THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608)
Saldo Fattura n.120 del 26/07/2019 - duplicazione n. 7 chiavi Sede Centrale
18,93
18,93
01/08/2019 01/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ambrosetti Anna (00140280603) Aggiudicatari: Ambrosetti Anna (00140280603)
Saldo fattura n.EFAT/2019/0512 del 09/05/2019 - Abbonamento "Notizie della Scuola/Esperienze Amministrative" a.s. 2017/2018
Saldo fattura n. 8N00040780 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775533614 Sede Paliano
67,07
67,07
01/03/2019 01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 20 C/19 del 31/03/219 - fornitura pasta e farine per esercitazioni didattiche mese Marzo 2019
Saldo fattura n. 8N00041293 del 06/02/2019 - 2° BIM. 2019 UTENZA N. 0775547036 Convitto Michelangelo
183,29
183,29
01/03/2019 01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.1767865 del 12/06/2019 - fornitura toner per stampanti e cavi collegamento PC
Saldo fattura n. 8N00354759 del 06/12/2018 - utenza N. 0775/506678 Sede Centrale 1° BIM. 2019
149,78
149,78
04/02/2019 04/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n.2/21 del 28/02/2019 - fornitura beni non alimentari per esercitazioni didattiche mese Febbraio 2019
Saldo fattura n.8N00174204 del 06/06/2019 - utenza 016113034117 Sede Centrale 4° BIM. 2019
22,07
22,07
27/06/2019 27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE per UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Contratto prot. n° 0011968 del 28/09/2018
23.360,66
19.000,00
03/10/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) Aggiudicatari: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
acquisto cella di lievitazione umidificata 12 teglie con illuminazione
1.300,70
1.586,86
02/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J) Aggiudicatari: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Acquisto forno combinato vapore a gas n. 10 teglie 2/1 GN con sonda per controllo della temperatura al cuore dell'alimento
5.627,83
6.865,96
02/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J) Aggiudicatari: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Saldo fattura n. 6820181020001626 del 19/10/2018 - 3° BIM. 2015 UTENZA N. 0775547036 CONVITTO MICHELANGELO
165,94
202,45
02/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
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